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审计科

发布者:管理员

发布时间:2023-03-04

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一、在分管领导的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。

二、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。

三、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。

四、负责对本院下列事项进行审计监督:

1.医院预算的执行和决算。

2.医院财务收支及相关经济活动。

3.办理上级和院领导交办的审计事项。

五、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。

六、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。

七、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。

八、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。 

地址:英山县温泉镇沿河西路166号 联系电话:0713-7012224

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